|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150042
|
Potraviny ŠJ
|
358,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
263/2015
|
Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 30.03.2012
|
04.11.2015 |
|
|
|
Kominárske služby, Karol Kmeč, Nová Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
0154386
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
2240043364
|
Fa-VSE el.energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
6779177574
|
Fa-Slovak telekom
|
35,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
F 4681/15
|
Fa-potraviny-Megas
|
138,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
F 4830/15
|
Fa-potraviny-Megas
|
131,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
F 152134
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
44,67 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
150038
|
Potraviny ŠJ
|
247,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
F 152203
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
53,95 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
F 152338
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
90,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
F 152410
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
70,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
F 151955
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
128,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
152960
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
119,04 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
30.11.2015 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
F 5241/15
|
Fa-potraviny-Megas
|
156,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
5637
|
Dodávka čistiacich prostriedkov, obrusov a spony na obrus
|
208,91 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
9160040916
|
04.11.2015 |
|
|
|
Farby-laky-drogéria, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
2015/001
|
Údržbarské práce spojené s vykurovaním a obsluhou plynových kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2013
|
02.12.2015 |
|
|
|
Jozef Maľak, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
0154765
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
4780085413
|
Fa-Slovak telekom
|
30,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |