|
|
Faktúra |
8021501948
|
nákup potravín
|
9,97 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21006263
|
nákup potravín
|
20,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21008321
|
nákup potravín
|
92,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21999067
|
nákup potravín
|
26,71 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
nákup potravín
|
87,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Výroba a montáž plastových tabúľ
|
87,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
TARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Výroba a montáž plastových tabúľ
|
87,60 |
s DPH |
15/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
TARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
102,11 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
10.05.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
oprava a kontrola kotla
|
60,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
18.05.2021 |
|
|
|
Marián Kiska SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8021501856
|
nákup potravín
|
17,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3222019
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |