|
Faktúra |
2011282
|
Učebnice - Anglický jazyk
|
198,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
Faktúra |
20010394
|
nákup potravín
|
8,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
20010354
|
nákup potravín
|
10,63 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
745/2020
|
Lekárske posudky
|
100,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Alergolmuno centrum s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
43,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Faktúra |
20505151
|
nákup potravín
|
65,46 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
Faktúra |
9120002749
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
229,00 |
s DPH |
24/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2010059937
|
nákup potravín
|
261,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
Faktúra |
20203079
|
Sys. podpora Urbis
|
70,00 |
s DPH |
U2279/2019
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
MADE spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
96,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
1202205295
|
Tlačivá pre ZŠ a MŠ
|
66,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
2001014
|
revízia el.spotrebičov
|
224,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Revitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
Faktúra |
20508348
|
nákup potravín
|
41,78 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
Faktúra |
202000047
|
Služby AMTEL
|
135,02 |
s DPH |
09/2020
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
AM TEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
Faktúra |
200076
|
erb školy
|
12,00 |
s DPH |
05/2020
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
TARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
Zmluva |
MZ 06/20
|
Servis tepelnej techniky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
KISKA servis tepelnej techniky |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
Faktúra |
68872020
|
nákup potravín
|
132,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
Faktúra |
72026670
|
nákup potravín
|
43,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
72026917
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
20509550
|
nákup potravín
|
43,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |