|
Objednávka |
12019
|
Skriňa, polica, výsuvná polica pod klávesnicu na mieru
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
25.01.2019 |
|
Faktúra |
18424939
|
Kancelársky nábytok
|
1 286.16 |
s DPH |
18/2018
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
B2bpartner.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
18423963
|
Kovová zváraná spisová skriňa, kovové archivačné regály
|
1 023.96 |
s DPH |
17/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
B2bpartner.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
180026
|
Potraviny ŠJ
|
287,31 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
20.12.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
F 183014
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
65,43 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
18.12.2018 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
1819002369
|
Školské ovocie
|
9,30 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
18.12.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
1819001989
|
Školské ovocie
|
10,59 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
30.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
6908
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
437,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.12.2018 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
1019010206
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9126
|
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
Faktúra |
2018003047
|
Kancelárske potreby
|
396,95 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Dušan Jankura, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
201808268
|
Tonery HP pre ZŠ zborovňa, kancelária, MŠ
|
481,99 |
s DPH |
19/2018
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Objednávka |
19/2018
|
Tonery HP pre ZŠ zborovňa, kancelária, MŠ
|
481,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
1819002182
|
Školské ovocie
|
5,41 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
18.12.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
1819001664
|
Školské ovocie
|
5,19 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
05.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
1819001692
|
Školské ovocie
|
5,32 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
05.11.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
1819001060
|
Školské ovocie
|
5,35 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
01.10.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
180024
|
Potraviny ŠJ
|
277,39 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
30.11.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
180022
|
Potraviny ŠJ
|
411,15 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
29.10.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
180654
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
191,73 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
19.11.2018 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.11.2018 |
|
Faktúra |
18058570
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
163,71 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
09.10.2018 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
29.10.2018 |