|
Faktúra |
21330184
|
Dokumentácia základnej školy - Publikácia-aktuálizácia
|
45,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
Objednávka |
8/2013
|
Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2013 |
|
Objednávka |
12/2013
|
Toner Samsung SCX 4 200
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Storm KK s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
12013
|
položenie drevenej plávajúcej podlahy - telocvičňa
|
308,15 |
s DPH |
7/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Stolárstvo Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
1020112013
|
Ročná aktualizácia ŠJ 3
|
39,32 |
s DPH |
10/2012
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
SOFT-GL, Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
7311731982
|
Fa-Slovak telekom-mob.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
201311013
|
Fa-mäso-Agrozami
|
115,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
F6024/13
|
Fa-potraviny-Megas
|
232,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
7/2013
|
Položenie podlahy v telocvični, police
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Stolárstvo, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
6/2013
|
Ročná aktualizácia ŠJ 4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SOFT-GL, Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
5913056686
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
0134648
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
7755718640
|
Fa-Slovak telekom
|
21,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
7247945504
|
Odber zemného plynu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
7247945505
|
Odber zemného plynu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
2240043364
|
Fa-VSE el.energia
|
406,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
6/10/2013
|
Maliarske a natieračské práce v telocvični a chodbe
|
455,00 |
s DPH |
5/2013
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Ľubomír Bernatek, MALBYT, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
13038
|
Potraviny ŠJ
|
331,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
F5655/13
|
Fa-potraviny-Megas
|
194,82 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
201310019
|
Fa-mäso-Agrozami
|
148,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.11.2013 |